2024年第三季度,科思創繼續實現銷量增長,尤為在EMLA(歐洲、中東、非洲和除墨西哥以外的拉美)和亞太地區。集團實現銷售額約36億歐元,與去年同期的35.7億歐元相比保持穩定,原因是較低的原材料價格導致了銷售價格水平的下降。
集團息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)同比增長了3.6%,達到2.87億歐元,處于2.5億歐元至3.5億歐元的預期范圍內。集團實現凈利潤3300萬歐元,自由經營現金流減少至1.12億歐元,主要是經營現金流下降所致。
鑒于仍然充滿挑戰的經濟環境,科思創收窄了財年兩項主要指標的預期指引:
- EBITDA介于10億至12.5億歐元(此前預測:10億至14億歐元)
- ROCE above WACC*介于–7.0至–5.0個百分點(此前預測:–7.0至–4.0個百分點)
- 維持全年溫室氣體排放量位于440萬至500萬噸二氧化碳當量之間的預測不變
- 維持自由經營現金流介于–1億至1億歐元之間的預測不變
*已使用資本回報率(ROCE)是衡量公司已動用資本的投資回報,評估科思創盈利能力的關鍵管理指標之一。如果ROCE超過加權平均資本成本(WACC),則公司創造了價值。
科思創之前已宣布與阿布扎比國家石油公司(ADNOC Group)旗下相關實體,包括ADNOC International Limited及其間接子公司ADNOC International Germany Holding AG(以下簡稱“收購方”)簽署了一份投資協議。
根據協議條款,收購方將以每股62.00歐元的價格公開收購科思創所有對外發行的股票。此外,ADNOC International承諾將全力支持科思創的“可持續未來”戰略以及該戰略的進一步執行。為此,收購方同意將在交易完成后,在簡化的排除認購條款下按要約收購價每股62.00歐元認購科思創增發的10%新股,科思創將由此獲得11.7億歐元的資金,用于推動其增長戰略的進一步實施。
10月25日,在獲得德國聯邦金融監管局批準后,收購方發布了相關要約收購文件。科思創董事會和監事會正對其進行仔細審查,并將根據德國《證券并購和收購法案》的規定適時發布相關聲明。董事會和監事會認為,根據對收購要約文件的審查結果,他們將建議公司股東接受該收購要約。
第三季度,科思創進一步提高了可再生能源在其能源消費中的占比,從而向集團到2035年實現運營氣候中性的目標又邁進了重要一步。
7月,科思創與英國石油公司(bp)簽署了一份長期購電協議(PPA),向科思創位于西班牙的生產基地供應太陽能電力。通過該為期10年的協議,科思創在西班牙的可再生能源使用占比將從不到10%提高到30%左右。通過該協議,科思創位于西班牙塔拉戈納的主要生產基地目前的總用電量中,已有相當大一部分來自可再生能源發電。
第三季度,功能材料業務板塊的銷售額增長4.1%至17.8億歐元,這主要得益于銷量的增加,尤其是在EMLA地區。銷量增長同樣推動該板塊EBITDA大漲47.1%至1.25億歐元(去年同期:8500萬歐元)。解決方案和特殊化學品業務板塊銷售額下降2.0%至17.7億歐元,這主要是由于銷量增長不足以完全抵消由需求相關因素導致的平均銷售價格下滑。因此,該板塊EBITDA下降15.4%至2.08億歐元。
科思創將繼續迎難而上
推進“可持續未來”戰略
以抓住一切機遇的決心
攜手伙伴開啟新篇章